начало ¦ На конец ¦
¦ стр. ¦ года
¦ года ¦
-----------------------------------------------
+======+===========+============¦
1 ¦ 2 ¦ 3
¦ 4 ¦
I. Источники собственных средств ¦ ¦
¦ ¦
Уставный капитал (85)..........................¦ 400 ¦
11 ¦ 11 ¦
Добавочный капитал (87)........................¦ 401 ¦
¦ ¦
Резервный капитал (86).........................¦ 402 ¦
¦ ¦
Фонды накопления (88)..........................¦ 420 ¦
¦ ¦
Фонд социальной сферы (88).....................¦ 425 ¦
¦ ¦
Целевые финансирования и поступления (96)......¦ 430 ¦
¦ ¦
Арендные обязательства (97)....................¦ 440 ¦
¦ ¦
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)......¦ 460 ¦
¦ ¦
Прибыль : ¦ ¦
¦ ¦
отчетного года* (80).....................¦ 470 ¦ х
¦ ¦
использовано* (81).......................¦ 471 ¦ х
¦ ¦
нераспределенная прибыль отчетного года..¦ 472 ¦ х
¦ ¦
Итого по разделу 1...............¦ 480 ¦
11 ¦ 11 ¦
¦ ¦
¦ ¦
II.Расчеты и прочие пассивы ¦ ¦
¦ ¦
Долгосрочные кредиты банков (92)...............¦ 500 ¦
¦ ¦
Долгосрочные займы (95)........................¦ 510 ¦
¦ ¦
Краткосрочные кредиты банков (90)..............¦ 600 ¦
¦ ¦
Кредиты банков для работников (93).............¦ 610 ¦
¦ ¦
Краткосрочные займы (94).......................¦ 620 ¦
23100 ¦ 35046 ¦
Расчеты с кредиторами: ¦ ¦
¦ ¦
за товары,работы и услуги (60,76)......¦ 630 ¦
¦ ¦
по векселям выданным (60)..............¦ 640 ¦
¦ ¦
по оплате труда (70)...................¦ 650 ¦
¦ 1339 ¦
по социальн.страхованию и обеспеч.(69).¦ 660 ¦
¦ 1285 ¦
по имуществ.и личн.страхованию (65)....¦ 670 ¦
¦ ¦
c дочерними предприятиями (78).........¦ 680 ¦
¦ ¦
по внебюджетным платежам (67)..........¦ 690 ¦
¦ ¦
с бюджетом (68)........................¦ 700 ¦
367 ¦ 468 ¦
c прочими кредиторами .................¦ 710 ¦
6417 ¦ 4166 ¦
Авансы, полученные от покупат. и заказч.(64)...¦ 720 ¦
3425 ¦ 6315 ¦
Расчеты с учредителями (75)....................¦ 725 ¦
¦ ¦
Доходы будущих периодов (83)...................¦ 730 ¦
¦ ¦
Фонды потребления (88).........................¦ 735 ¦
¦ ¦
Резервы предстоящих расходов и платежей (89)...¦ 740 ¦
¦ ¦
Резервы по сомнительным долгам (82)............¦ 750 ¦
¦ ¦
Прочие краткосрочные пассивы... ..............¦ 760 ¦
¦ ¦
Итого по разделу II.........¦ 770 ¦
33309 ¦ 48619 ¦
БАЛАНС (сумма строк 480 и 770).................¦ 780 ¦
33320 ¦ 48630 ¦
L======¦===========¦============-
Руководитель
Главный бухгалтер
-----------------------------------------------------
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Бухгалтерский баланс за 1996 год, пересчитанный с помощью индекса инфляции
в цены 1996 года.
Утверждена Минфином РФ
для периодической
бухгалтерской отчетности
1996г.
-------------¬
¦ К о д ы ¦
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
+------------+
Форма N 1 по
ОКУД ¦ 0710001 ¦
+------------+
на 1 01 1997 г. Дата (год,м-
ц,число) ¦ 1997| 1|1 ¦
+------------+
Организация по
ОКПО ¦ ¦
+------------+
Отрасль (вид деятельности) по
ОКОНХ ¦ ¦
+-----T------+
Организационно-правовая форма по
КОПФ ¦ ¦ ¦
..........................................
+-----+------+
Орган управления государственным имуществом по
ОКПО ¦ ¦
+------------+
Единица измерения: тыс. руб по
СОЕИ ¦ ¦
+------------+
Контрольная
сумма L-------------
Адрес 236039 Калининград
Дата
высылки -------------¬
Дата
получения +------------+
Срок
представления +------------+
L-------------
---------------------------------------------------T----T-------
---T-----------¬
А К Т И В ¦Код ¦ На
начало¦ На конец ¦
¦стр.¦
года ¦ года ¦
---------------------------------------------------+----+-------
---+-----------+
1 ¦ 2 ¦ 3
¦ 4 ¦
---------------------------------------------------+----+-------
---+-----------+
I. Внеоборотные активы ¦ ¦
¦ ¦
Нематериальные активы (04,05), в том числе: ¦110 ¦
¦ ¦
организационные расходы ¦111 ¦
¦ ¦
патенты,лицензии,товарные знаки (знаки обслужива-¦ ¦
¦ ¦
ния и иные аналогичные права и активы ¦112 ¦
¦ ¦
Основные средства (01,02,03), в том числе: ¦120 ¦
¦ 6442¦
земельные участки и объекты природопользования ¦121 ¦
¦ ¦
здания,машины,оборудование и другие осн.средства ¦122 ¦
¦ 6442¦
Незавершенное строительство (07,08,61) ¦123 ¦
¦ ¦
Долгосрочные финансовые вложения(06,56,82) в т.ч.: ¦130 ¦
¦ ¦
инвестиции в дочерние общества ¦131 ¦
¦ ¦
инвестиции в зависимые общества ¦132 ¦
¦ ¦
инвестиции в другие организации ¦133 ¦
¦ ¦
займы, предоставленные организациям на срок ¦ ¦
¦ ¦
более 12 месяцев ¦134 ¦
¦ ¦
собственные акции, выкупленные у акционеров ¦135 ¦
¦ ¦
прочие долгосрочные финансовые вложения ¦136 ¦
¦ ¦
Прочие внеоборотные активы ¦140 ¦
¦ ¦
Итого по разделу I ¦190 ¦
¦ 6442¦
---------------------------------------------------+----+-------
---+------------
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
---------------------------------------------------T----T-------
---T-----------¬
А К Т И В ¦Код ¦ На
начало¦ На конец ¦
¦стр.¦
года ¦ года ¦
---------------------------------------------------+----+-------
---+-----------+
1 ¦ 2 ¦ 3
¦ 4 ¦
---------------------------------------------------+----+-------
---+-----------+
II. Оборотные активы ¦ ¦
¦ ¦
Запасы, в том числе: ¦210 ¦
27873¦ 211497¦
сырье,материалы и другие анал.ценности (10,15,16)¦211 ¦
18413¦ ¦
животные на выращивании и откорме (11) ¦212 ¦
¦ ¦
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы(12,13)¦213 ¦
¦ 7403¦
затраты в незавершенном производстве (издержках ¦ ¦
¦ ¦
обращения) (20,21,23,29,30,36,44) ¦214 ¦
9460¦ 126156¦
готовая продукция и товары для перепродажи(40,41)¦215 ¦
¦ 77938¦
товары отгруженные (45) ¦216 ¦
¦ ¦
расходы будущих периодов (31) ¦217 ¦
¦ ¦
НДС по приобретенным ценностям (19) ¦218 ¦
¦ 2042¦
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожи- ¦ ¦
¦ ¦
даются более чем через 12 месяцев после отчетной ¦ ¦
¦ ¦
даты), в том числе: ¦220 ¦
¦ ¦
покупатели и заказчики (62,76) ¦221 ¦
¦ ¦
векселя к получению (62) ¦222 ¦
¦ ¦
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) ¦223 ¦
¦ ¦
задолженность участников (учредителей) по взносам¦ ¦
¦ ¦
в уставный капитал (75) ¦224 ¦
¦ ¦
авансы выданные (61) ¦225 ¦
¦ ¦
прочие дебиторы ¦226 ¦
¦ ¦
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожи- ¦ ¦
¦ ¦
даются в течение 12 месяцев после отчетной даты), ¦230 ¦
16725¦ 57820¦
в том числе: ¦ ¦
¦ ¦
покупатели и заказчики (62,76) ¦231 ¦
¦ 531¦
векселя к получению (62) ¦232 ¦
¦ ¦
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) ¦233 ¦
¦ ¦
задолженность участников (учредителей) по взносам¦ ¦
¦ ¦
в уставный капитал (75) ¦234 ¦
¦ ¦
авансы выданные (61) ¦235 ¦
12674¦ ¦
прочие дебиторы ¦236 ¦
4051¦ 57289¦
Краткосрочные финансовые вложения (58,82),в т.ч.: ¦240 ¦
¦ ¦